中共南靖县审计局党组关于县委巡察整改情况的通报(南靖县审计局地址)

来源:南靖县审计局 【字体:大 中 小】

中共南靖县审计局党组关于县委巡察整改情况的通报

根据县委巡察工作统一部署,2019年12月16日至2020年1月17日,县委第三巡察组对县审计局党组开展了巡察。于2020年4月29日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位,强化整改责任,全面有序开展整改工作

县审计局党组高度重视县委第三巡察组反馈意见,把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓,学深悟透县委有关巡察工作精神,牢固树立“四个意识”,从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待,深刻剖析反思,全面举一反三,切实履行巡察整改主体责任,确保反馈意见得到扎实有效整改落实。

(一)统一思想认识,加强组织保障。局党组专门成立巡察整改落实工作领导小组,由局党组书记苏文龙同志任组长,党组成员魏少芳、阙建国同志和经责办主任陈利成同志任副组长,各股室负责人为成员。领导小组下设办公室,负责整改的日常事务,及时跟踪、督促整改工作,做到职责明确,推进有序。

(二)细化整改方案,压实整改责任。根据巡察组反馈意见存在的问题,整改工作领导小组加强与县纪委第四纪检监察室的联系沟通,接受整改指导。局党组先后召开4次党组会议,认真分析研究巡察发现的问题,制定了《中共南靖县审计局党组关于落实县委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》(靖审党组[2020]21号),按照“立行立改、真抓实改”原则,逐一梳理,制定切实可行的整改措施,将整改任务落实到相关分管领导和责任股室,限定整改期限,确保责任到位、整改到位、落实到位。

(三)健全规章制度,立规立矩办事。局党组主动认领,全盘接收巡察反馈意见,不断强化认识,勇于正视存在的问题,彻底改变长期形成的惯性思维和习惯作风,以适应新形势新要求。结合“主题教育”学习常态化,对党规党纪再学习、再深入,结合审计工作实际对规章制度进行再规范再落实,在全局牢固树立对纪律、规矩的敬畏意识,严格落实中央八项规定精神,做到以制度管人管事。

(四)强化跟踪落实,确保落地见效。为确保整改任务有效推进,局党组根据制定的整改方案,多次召开会议进行研究部署和跟踪落实。4月29日局召开全体审计干部职工整改动员大会,5月18日、6月1日、6月22日局分别召开党组会、局务会听取整改情况汇报,研究整改措施,及时督促整改落实工作。领导小组办公室建立整改工作台账,实行整改清单管理,做到能改的马上改、能做的立刻做,解决一个销号一个,受客观条件限制一时解决不了的,说明情况,积极创造条件,采取有力措施逐步整改,确保巡察反馈指出的问题和提出的意见建议都能落实落地,并引以为戒,举一反三。

二、巡察反馈问题的整改情况

(一)落实党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委重大决策部署方面

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够扎实深入的问题

整改情况:一是根据县委宣传部、组织部的要求,制定《中共南靖县审计局2020年党组理论学习中心组学习计划》,健全完善中心组学习制度,并且长期坚持。二是加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习,端正学习态度,妥善处理好工作与学习的关系,规范学习活动。通过局党组会议、党组中心组学习会、全局干部职工学习会等方式加强学习,并且始终做到第一时间组织学习,第一时间研究贯彻落实意见。通过抓学习,不断提高政治站位,坚决拥护以习近平同志为核心的党中央的集中统一领导。三是发扬理论联系实际的优良传统,紧密联系审计工作实际开展专题学习,联系“大抓工业、抓大工业”、“全域旅游”、“脱贫攻坚”等县委县政府中心工作开展研讨学习。通过学习,全体审计干部职工学习贯彻党的十九大精神的自觉性得到不断增强,坚决做到以高度政治自觉学习党的十九大精神,以强烈使命担当为新时代建设贡献审计力量。

2、关于党的领导作用发挥不足的问题

整改情况:一是建立健全会议制度,认真落实《中国共产党党组工作条例》,明确局党组议事范围,修订完善《中共南靖县审计局党组“三重一大”事项科学民主决策制度》,明确重大事项、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用等“三重一大”事项必须由党组集体讨论决定,按照议事原则和规范程序对需要党组集体讨论的问题进行讨论表决,充分发挥党组的领导核心作用。二是制定《中共南靖县审计局党组议事规则》,认真处理好党组会议和局务会议的关系,对号入座召开相关会议,议决具体事项,规范会议记录。三是加强学习,认真做好公文处理工作,严肃行文规矩,规范单位行文行为,坚决扭转过去以局行政性文件替代局党组文件的现象,严肃规范局党组行文行为。

3、关于贯彻落实上级重大决策部署不到位的问题

  (1)关于落实审计全覆盖要求有差距的问题

整改情况:一是把审计全覆盖纳入每一年度的工作目标,在年初审计项目计划制定时综合考虑,逐步实现“对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖”。二是认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发[2019]45号)、《福建省审计厅关于印发规范经济责任审计相关规定的通知》(闽审经责[2019]83号)和2020年省市审计工作会议精神,进一步规范经济责任审计工作,提高经济责任审计质量和效率,按照“统筹兼顾、先急后缓、分步实施、整体推进”的思路,做到在五年内实现领导干部经济责任审计全覆盖。三是针对2013-2018年部分县定审计项目未按年初计划如期完成的问题,2019年以来,局党组根据县委审计委员会、上级审计机关的统一部署,按照围绕中心突出重点、统筹实施成果共享、提质增效有序覆盖的原则,做到年初科学、合理安排审计项目计划,各月份实时跟踪审计项目进度,实时跟踪督导推进,做到每一工作年度保质保量完成年度审计项目计划。

(2)关于“1 X”专项督查不到位的问题

整改情况:要求各项目主审严格按照审计规定时限跟踪落实问题整改,及时报送县纪委监委。将“1 X”专项督查列入每一审计项目的审计方案重点内容,发现的重要问题线索则由审计组长和审理法制股实时审核,及时移送县纪委监委进行处理。对一些轻微的问题则及时跟踪督促整改,建立台账,做好归类,规范管理。

4、关于审计监督作用发挥不充分的问题

(1)关于审计整改检查机制不健全的问题

整改情况:强化责任意识,将审计监督整改落实作为审计工作的下半篇认真完成。局已独立设置审理法制股这一职能机构,建立审计整改落实台账,进行动态销号,实时督促跟踪落实审计整改工作。出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》,要求各项目主审对未整改到位的问题进行再梳理,对未整改事项进行再认定,并列入《审计查出问题和整改落实结果两个台账》。

(2)关于审计业务质量控制制度执行不严格的问题

整改情况:一是要求各项目主审对2016—2018年的卷宗里面的相关内容进行补缺补漏,做到有错必改、有错必纠。二是出台《南靖县审计局审计项目审理办法》,规范审计组长审核、审计组集体讨论、业务部门负责人复核相关程序。规范审理法制股开展跟踪审理相关职责,并将审计组长、业务部门负责人履行业务质量控制责任列入审计项目质量考核的内容。

5、关于落实意识形态工作责任制不到位的问题

整改情况:一是重视意识形态工作,按照南靖县《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》,局党组制定了《中共南靖县审计局党组意识形态工作责任制实施细则》,定期专题研究和部署意识形态工作,明确主要领导和分管领导的责任,做到意识形态工作有专人管具体抓,真正把意识形态工作纳入党建工作的重要内容,纳入年度绩效目标考核内容。二是以局党组会议、全局干部职工会议等形式,加强对习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省、市关于意识形态工作责任制文件精神的学习,并及时研究贯彻落实意见,将意识形态工作摆上日常工作重要议程,落实好上级的决策部署,做到学用紧密结合。三是制定《南靖县审计局网络意识形态工作责任制实施细则》、《南靖县审计局关于在突发事件敏感舆情应急处置中落实意识形态工作责任制的实施方案》,认真落实意识形态常态化学习制度,不断强化网评跟帖、舆情预测评估管理工作力度。

(二)落实全面从严治党战略部署方面

6、关于落实从严治党主体责任不到位的问题

整改情况:一是加强学习,强化责任意识。通过学习及时掌握了解上级关于全面从严治党工作的具体内容和对领导干部的相关要求,把全面从严治党工作摆在重要位置,并把抓从严治党的情况,作为干部年度考核的重要依据,不断履行好党组抓从严治党的主体责任,增强责任主体意识。二是明确任务分工,制定《南靖县审计局2020年全面从严治党两个责任清单》,落实好“一岗双责”。对年度全面从严治党工作任务,要进行细化分解,逐一明确责任领导、责任股室和考核方式,切实将全面从严治党与业务工作同部署、同检查、同落实。三是强化监督管理,规范权力运行。加强对重要岗位和关键环节的监管,努力把“风险点”变成“安全点”,切实做到审前教育、审中监督、审后回访,将权力关进制度的“笼子”。注重事前防范,筑牢廉政防线,突出对领导班子和领导干部的监督。对出现的问题,要及时进行廉政提醒,严格执行约谈制度、提醒谈话制度和诫勉谈话制度,有效预防违纪违规行为发生。

7、关于纪检组督促党组落实主体责任不到位的问题

整改情况:一是强化日常监管,预防在先。强化1 X职能部门移送问题线索处置,针对监督单位权力运行、“三重一大”等方面存在问题,及时发送廉政提醒、下达整改建议书,坚持有案必查,有腐必惩,以零容忍的态度惩治腐败。2020年5-6月,纪检组共派员参加审计局“三重一大”会议4次,对人事调整、大额采购、省委巡视南靖整改等事项提出了有效的监督意见。二是强化纪律教育,筑牢底线。组织监督单位党员干部参观警示教育基地、观看警示教育片、通报典型问题案例等活动,并组织开展党员干部廉政谈话、签订廉政承诺书,警示党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。三是强化制度建设,阳光运行。明确派驻覆盖单位的“三重一大”事项、政府采购、专项资金、“三公”经费使用等情况定期报备纪检组制度,确保权力规范透明运行。四是加强对全体干部进行集体谈话,对存在苗头性、倾向性问题的党员干部进行个别谈话,及时“红红脸、出出汗”。五是开展日常监督检查,加大对落实中央八项规定精神、机关干部遵守会风纪律、上下班纪律等日常行为的督导检查和明察暗访力度,做到发现一起,通报一起,加大批评教育或谈话提醒运用,让监督执纪形成常态,干部工作作风和工作纪律明显改观,面貌焕然一新。

8、关于中央八项规定精神执行不严格的问题

  我局立行立改,清理收回相关款项。局党组对该时期承担财务审核工作的3名会计、出纳分别进行了谈话提醒教育和责令书面检查,同时分别制定了《南靖县审计局财务管理制度》、《南靖县审计局公务接待制度》、《南靖县审计局办公用品管理制度》,推动建章立制,推进局行政办公费用的规范化管理。具体如下:

(1)关于违规报支土特产、景区门票导服费的问题

整改情况:制定《南靖县审计局财务管理制度》,推进局财务工作规范化、制度化。针对2013-2014年存在违规报支土特产、景区门票导服费的问题,局加强财务支出审核把关力度,完善单位支出报销制度,严格规范报支手续,坚决杜绝再出现报支土特产、景区门票、导服费和以其他名义报支违规开支的现象。2015年以来,我单位已没有报支土特产、景区门票导服费。今后,局将继续严格遵守中央八项规定精神,严格把关报销支出。

(2)关于违规接待的问题

整改情况:一是针对2013-2014年存在违规接待的问题,制定《南靖县审计局公务接待制度》,严格遵循“先审批、后接待”的程序,坚决杜绝违规接待现象。二是组织清退2013-2014年报支娱乐业发票和香烟的违规款项合计3498元。三是补充完善了公务接待相关手续,将遗漏在相关经办人手中的公务接待函、接待审批单补充归档完整。2015年以来,局已没有景区接待、同城接待、使用娱乐业发票报支、香烟费用报支、无公函接待、无接待审批等现象,今后将继续严格遵守中央八项规定精神,严格把关各项接待费用。

(3)关于无依据发放津补贴的问题

整改情况:针对无依据发放津补贴25280元的问题,局进行分类整理。其中慰问困难干部职工补助款共3600元,因春节慰问困难干部职工是县委县政府出于对困难干部职工人文关怀的要求,该类款项局今后将严格审核慰问困难干部职工的条件,审慎慰问。其余各项无依据发放的津补贴21680元,局已组织予以清退完成,今后局将继续严格遵守中央八项规定精神,坚决杜绝无依据发放津补贴现象。

(4)关于违规报支个人承担费用的问题

整改情况:针对违规报支个人承担费用961元的问题,局已组织清退沐浴露和洗发露费用共161元。其余2014年5月所报支购买公文袋费用800元的问题,报支发票经办人(现已从本局离职到车务中心工作)提交说明,系为2014年一名退休的老干部购买退休纪念品费用。为杜绝上述问题,局已制定《南靖县审计局办公用品管理制度》,对局办公用品支出项目进一步细化,并实行签领跟踪管理。

(5)关于以其他名义报支违规开支费用的问题

整改情况:一是针对2013年9月、2013年12月、2014年5月以其他名义报支违规开支费用的问题,组织清退了以办公耗材、办公茶叶、扶贫资金审计招待等费用项目报支购买土特产的款项18000元。二是制定并落实《南靖县审计局财务管理制度》,推进局财务工作规范化、制度化,要坚决严格把关报支手续,严格控制支出类型,杜绝此类费用的发生。

9、财务管理不规范

  我局全部收回不合规的款项。局党组对该时期承担财务审核工作的3名会计、出纳人员进行了谈话提醒教育和责令书面检查,同时分别制定了《南靖县审计局财务管理制度》、《南靖县审计局差旅费管理制度》,建章立制,严格规范局财务报支的审核管理。具体如下:

(1)关于未经审批缴拨经费的问题

整改情况:局将对未经审批缴拨经费的经办人进行提醒谈话,做到每笔支出都必须经过审批。对于存量资金22.96644万元上缴财政无收据的问题,局财务人员已完善相关手续。

(2)关于资金管理不到位的问题

整改情况:预借款3000元未收回的问题,其中2500元预借款属局老年协会借款,500元属原局一名干部(后到土楼管委会工作)的借款。现所有款项已追回,全部整改完成。

(3)关于财务报支手续不规范问题

整改情况:局制定《南靖县审计局财务管理制度》,严格规范干部职工报支行为,严把报支手续,严控支出类型,落实好会计监督职能。

(4)关于存在重复多报支现象的问题

整改情况:局全部追回重复多报支一等动车票、市内交通费、伙食补贴款项共计5108元。专门制定了《南靖县审计局差旅费管理制度》,今后,局将认真贯彻好县直机关差旅费管理有关规定,杜绝不合理费用支出,真实完整做好报销手续。

10、关于工程管理不到位的问题

  整改情况:一是2015年10月报支食堂改造工程结算审核费1000元,应由施工单位承担的问题,我局已追回该笔费用1000元。二是局于2020年5月出台了《中共南靖县审计局党组“三重一大”事项科学民主决策制度》,要求1万元以上的办公维修项目均需经局党组会研究,县纪委驻财政局纪检组列席监督。今后,我局将严格执行好工程管理有关规定。

11、关于物资采购不规范,资产管理缺位的问题

整改情况:一是局于2020年5月出台了《中共南靖县审计局党组“三重一大”事项科学民主决策制度》,要求单笔采购超过1万元,年累计采购超过5万元的项目,必须经过党组研究,再进行政府采购。二是严格规范财务记账行为,对尚未录入资产平台的固定资产进行补录,共补录2016年12月至2019年所采购的笔记本电脑、办公桌椅等固定资产五项,涉及金额15624元。三是局今后将严格按照《南靖县审计局财务管理制度》,执行好固定资产登记管理相关规定。

12、关于形式主义、官僚主义现象仍存在的问题

(1)关于总结材料出现雷同现象的问题

整改情况:一是针对2017年党建工作计划、总结及领导班子述责述廉材料与2016年雷同问题,局党组坚决要把党建工作摆在突出重要的位置,彻底摆脱过去“轻党建重业务”的思想认识,党建工作要坚决做到与审计业务同研究同部署同落实。每年的工作总结要对年度工作全面梳理,对本年的新举措、新成效加以提炼,确保年年有新意。二是领导班子述责述廉要做到实事求是,做到客观地讲履职履责、廉洁自律的情况,不回避存在的缺陷和短板问题,做到回答问题实事求是、剖析原因开诚布公、整改措施务实高效。三是要持续不断地反对“四风”,对每一年度工作中存在的突出问题敢于亮丑揭短,将工作中的短板弱项如实在总结中反映,并在今后工作中不断反思、不断改进,以此推动工作水平的提升。

(2)关于审计整改跟踪落实流于形式的问题

整改情况:针对南靖县第三实验小学第四标段(运动场、看台、天桥、发电机房)整改不完整的问题,审计组已重新到县第三实小检查整改落实情况。有关县第三实验小学发电机房降噪设施缺乏属于设计存在缺陷导致功能不完善的问题,没有在施工承包范围,不能归属施工单位的责任。学校为保证校园安静教学环境计划予以增加该项投入,但现任校长当前因身体原因在家康复休息,待返岗后会及时进行相应处理。其余属于施工承包单位的整改责任已全部整改落实,相应的建设资金的损失已全部挽回。局于2020年4月出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》,今后,局将严格进行审计整改核实,履行好督促整改责任,确保审计项目的整改落实到位。

(3)关于审计项目有时出现重复审计调查后才有结果的现象

整改情况:局出台了《南靖县审计局现场审计管理办法》,规范审计调查程序、技术要求,避免人力和物力上的浪费。

(三)落实党建工作责任制、加强组织建设和队伍建设方面

13、关于党建工作责任制落实不到位的问题

整改情况:局党组制定《中共南靖县审计局党组关于加强机关党建工作的实施方案》,落实党建工作责任。一是在2020年元月专门召开党建工作会,全面总结2019年党建工作,安排部署2020年党建工作计划,做到目标明确,责任到人。二是全面落实全面从严治党“两个责任”,层层签订了《中共南靖县审计局党组全面从严治党主体责任书》,形成一级抓一级、层层抓落实的工作态势。三是围绕年初县直机关党工委党建工作要点结合审计工作实际谋划党建工作,找准工作的切入点和结合点,通过领导干部的示范带头作用和党员的先锋模范作用,有效推动了审计执法工作的深入开展。

14、关于党内政治生活不够严肃的问题

整改情况:一是制定《中共南靖县审计局党组民主生活会制度》,以加强党的思想建设,有效地实施党内监督,改进作风,增强团结,保障党的路线、方针、政策和决议有效贯彻执行。二是严格按照有关规定,严肃局机关支部、离退休支部组织生活会的程序,确保组织生活会不流于形式走过场。三是严格按照民主生活会的各项要求,切实拿起批评和自我批评的武器,努力开好民主生活会,民主生活会要真正达到“红红脸、出出汗、排排毒”的效果。四是制定《中共南靖县审计局党总支党性定期分析和民主评议党员工作制度》,加强所属二个支部党员的党性定期分析和民主评议工作,及时规范记好相关会议记录。

15、关于支部规范化建设有差距的问题

(1)关于支部选举材料不齐全的问题

整改情况:主要原因是局党务人员均是兼职人员,党务材料由于人员变动交接不规范造成的。今后,局党总支、机关党支部、离退休党支部将严格按照《中国共产党支部工作条例》,配齐党务人员及加强党务档案管理,确保党支部换届选举及相关党务学习材料的及时完整归档。

(2)关于“三会一课”落实不到位的问题

整改情况:一是制定《中共南靖县审计局机关党支部“三会一课”制度》《中共南靖县审计局离退休党支部“三会一课”制度》。针对以往存在“三会一课”制度落实不到位的问题,局党总支、机关党支部、离退休党支部将严格执行“三会一课”制度,做到党小组会每月召开一次,支部委员会每月召开一次,支部党员大会每季度召开一次。二是切实提高“三会一课”质量,领导班子要求年年上一次党课以上,授课提纲要求内容充实,授课做到全程记录完整,采取切实有效措施扭转“三会一课”不正常、不严肃、不规范的现象。

16. 关于党员管理不规范的问题

  (1)关于党费收缴管理不规范的问题

整改情况:严格按照《党章》及《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发(2008)3号),规范做好党费收缴工作,彻底扭转收缴党费怕麻烦、图省事的现象。2020年6月起,局党总支已严格按照党费收缴工作要求,按月收取党费,并足额按时上缴上级组织部门。

(2)发展党员工作不规范的问题

整改情况:认真学习《中国共产党发展党员工作细则》并认真落实。2020年6月起,严格按照发展党员的有关规定,以对党忠诚、严肃认真的态度,积极做好发展党员工作,做到把政治标准放在首位,慎重发展、均衡发展,确保发展党员的质量。

17、关于政治理论学习不够扎实的问题

整改情况:一是制定《中共南靖县审计局机关党支部“三会一课”制度》《中共南靖县审计局离退休党支部“三会一课”制度》,严格学习考勤和学习纪律,充分发挥党员领导干部的模范带头作用。二是制定《中共南靖县审计局党组中心组理论学习计划》,合理安排学习内容,将学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓摆在突出重要位置,以此指导引领审计工作。三是要认真组织全体审计干部参加政治培训和集中学习,坚持自学与集中学习相结合,突出学习的主动性和实效性,做好读书笔记。四是坚持理论学习与审计工作相结合,坚持在学中干、在干中学,做到学习与工作“两不误、两促进”。

18、关于选人用人不规范的问题

整改情况:一是要认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》,严格按照《条例》规定的程序和要求,推荐选拔干部。要坚决杜绝任人唯亲、唯近的行为,不断拓宽干部选拔视野,实现好中选优、优中选强、坚持选贤任能。二是认真梳理2015-2018年股级干部任免19人次中存在的问题,从2019年开始都已整改健全。如:2019-2020年5月,股级干部任免了6人次,严格按照县委组织部股级干部选拔任用工作程序,个别谈话推荐、会议推荐、干部考察预告、民主测评、考察谈话、征求纪检组意见、党组会研究记录、任前公示等材料齐全。三是做好干部轮岗交流工作,特别是对重要岗位、廉政风险点高的岗位,要实行定期交流,让干部得到多岗锻炼。

19、关于干部日常教育管理不严格的问题

整改情况:一是关于《南靖县靖城镇人民政府2017年度预算执行情况审计报告》(靖审报[2018]12号)中出现“请南靖县经济和信息化局……将整改情况报告我局”错误的问题,局领导对责任人项目主审进行了批评教育,责令其做出书面检查,要求全局干部吸取教训,防微杜渐。二是强化纪律教育,筑牢底线。开展审前教育、审中监督、审后回访,警示党员干部认真履职、依法履职、严格履职。三是针对对于群众急需急盼的审计事项主动服务意识欠缺的问题,2020年局已将群众急需急盼的乡村振兴相关政策和资金审计、“两不愁三保障”落实情况审计列入年度审计项目计划,及时回应群众的呼声。今后,局将贯彻落实好“审计为民”的宗旨服务意识,做到以民为本,贯彻落实好群众路线。

(四)落实整改责任方面

20、关于列入省市审计项目问题整改未全部完成的问题

2016年以来省市对我县进行审计的项目共9个,审计发现的问题109个,至今未整改问题1个。

整改情况:涉及的相关事项,县水利局已向县法院提起诉讼,现已判决。

(1)水土保持费已收取230.4795万元,核减79.81万元(道路工程减少和开采量减少等原因),剩余20万元未能及时收回,现县水利局已通过法律途径催收,在法定期限内申请人民法院强制执行。

(2)至目前,水资源费已补缴征收90.62万元,尚有22.06万元未缴交。其中:水资源费21.68万元已申请法院强制执行,0.38万元因该电站已不存在无法收缴。

21、关于县级审计项目问题整改未完成的问题

2017-2018年开展的审计项目共发现问题290个,至今未整改或部分整改问题8个。

整改情况:上述问题,局已于2019年9月16日向各被审计单位发出《南靖县审计局关于落实审计整改的通知》,鉴于上述问题短期内难以整改到位,建议列入备案整改,各被审计单位已制定后续整改计划,并将整改结果不定期报县审计局。

22、关于落实整改长效机制未建立的问题

对审计业务整改工作,目前尚未制定主抓审计整改业务的审理法制股工作规则、业务流程、绩效评定等,对被审计单位问题整改落实情况跟踪督查不到位。

整改情况:局已于2020年 4 月出台了《南靖县审计局审计项目审理办法》、《南靖县审计局审计业务会议规则》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》三份文件,对审计项目审理工作、审计业务会议规则和审计项目发现问题整改工作进行规定和规范,努力做好审计整改落实的下半篇工作事项。

三、今后常抓不懈的事项及措施

本次巡察整改工作对提升审计干部“精气神”,促进审计执法的深入,形成忠诚、责任、担当的良好工作氛围产生了积极影响。虽然我局巡察整改工作取得了阶段性成果,但与上级要求和群众期盼相比还存在着一些差距,需要长抓不懈、长期坚持。下一步我们将认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,严格对照巡察反馈意见,紧紧盯住整改重点,举一反三,继续抓好整改工作,着力建立健全单位规章制度,不断巩固和扩大整改成果,形成长效工作机制。进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任,以扎实有效的整改推进审计执法的高效、务实、深入。

(一)强化领导,落实全面从严治党。党组切实扛起整改落实的政治责任,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面加强党的建设,严格落实全面从严治党主体责任,严抓严管,全面提升党建工作水平,努力打造风清气正的政治生态,不断推动党风政风行风持续好转。

(二)分类施策,落实整改全面到位。坚持立行立改,转变工作成效,以实实在在的整改促进工作提高。对已按方案计划整改到位的,坚持跟踪督查,适时组织“回头看”,巩固整改成果;对已初见成效的整改工作,要长期坚持,抓紧不放松;对需进一步整改的工作,要按照县委巡察组要求和整改方案,积极抓紧整改落实,确保每项问题整改到位。

(三)形成规范,落实制度常抓不懈。全面建章立制,促进标本兼治,进一步强化权力制约和制度的规范,建立长效工作机制,坚持用制度管权、管事、管人、管物,从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生,进一步促进审计执法的深入,更好服务全方位推动高质量发展超越。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0596-6033599;通讯地址:南靖县山城镇荆南路2号2幢,邮政编码:363600;电子邮箱:fjnjsjj@126.com。

               中共南靖县审计局党组

                 2020年8月13日

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